Reynosa
Por Humberto Gutiérrez
PIFIA DEL AUDITOR NORIEGA
La transformación simplemente no ha llegado a que se haga más eficiente el gasto público en las COMAPAS y en los municipios donde el Congreso del Estado, por conducto del Auditor Mayor ofrece, información “oportuna y confiable”, misma que hice pública ante la máxima tribuna, el Congreso del Estado donde se supone se deben exponer las cosas cuando se concluyan para emitir juicios.
El caso que me lleva al análisis, la nota la da el Auditor Mayor, lleva por nombre FRANCISCO NORIEGA OROZCO declara que de 11 mil millones de pesos han sido “observados”, para las COMAPAS, de 14 mil que señala en su informe.
Claro, con autorización de su jefe HUMBERTO PRIETO.
El auditor NORIEGA declara, en el caso específico y notorio de la Ciudad de Matamoros – de nadie más - que la COMAPA y el municipio dejan dudas de acerca de su transparencia y muy mala rendición de cuentas.
Pero……. algo anda mal con el Auditor NORIEGA.
Por lo que se concluye que las COMAPAS no tienen sistema que permita con oportunidad y confiabilidad “observar” la discrepancia en la transparencia de la rendición de cuentas.
La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, en la época de la borrega se “observaron “ 7 mil 160 millones.
Dice “además de Matamoros, entre los municipios con mayor monto observado se colocan Tampico, Cd. Madero y San Fernando”.
Analizando la cuenta pública de la Junta de Aguas y Drenaje me doy cuenta de que los ingresos por la gestión propia ascienden a 1,500 millones de pesos en 2024, y 1,200 en 2025, con un presupuesto comprometido de sueldos y gasto corriente del 85%, muy fácil de auditar, pero no de transparentar.
En el 2023 y 2022, fue de 1,200 millones de pesos sus ingresos.
¿De dónde saca el puño de auditores, la cifra de 7mil 160 millones de pesos?
Esa cantidad nada más existe en una mente perversa. Resulta de los ingresos de los últimos 7 años, y no cuentan el gasto corriente que oscila entre el 80 y 85 %.
Como que algo no cuadra en el informe del Auditor NORIEGA.
Para el municipio dice el auditor qué a juicio de la Auditoria, 400 millones de pesos que, o no están o están mal comprobados.
No se habla de facturas falsas para comprobar el gasto, ni obras mal hechas o ficticias o gastos inflados.
La suma de seis años que estuvo la borrega es la suma de todos los seis años de ingresos.
Como que no.
Lo cierto es, qué a juicio de los auditores, o del Auditor o del Dip Prieto no se trata más que de justificar un trabajo mal hecho.
Porque el informe revela que “ parte importante” de las irregularidades presentadas son meramente de fallas contables, manejo de formatos del balance, e inconsistencias en los presupuestos.
No hablan de robo al erario, no habla de malversación de fondos públicos.
En realidad el Auditor Mayor del Congreso utiliza la máxima tribuna pública para decir “NADA IMPORTANTE”.
Tan fácil que es, Si acaso mintió, malversó o robó, el Gerente General Ing. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA, el Gerente Administrativo, Lic. DIEGO EMILIO GRACIA CONZALEZ o la Auditoria, CP BLANCA ALVAREZ ESPINO que los llamen a cuentas y que los arraiguen.
Creo que le informaron mal al Lic. Auditor Mayor o siguió instrucciones del Dip. HUMBERTO PRIETO HERERRA.
Porque en Tamaulipas y el mundo entero nadie se manda solo.
Ahora, es pregunta. ¿porqué se tardaron tanto en estimar esas “observaciones“ todo un ejército de auditores?.
Creo que hay gato encerrado.
Seguramente son cosas de la política, pero hagan bien la faramalla.
Todo este show no justifica los 115 millones de pesos erogados.
Ahora que no es el mismo significado “OBSERVAR” que faltantes por comprobar, o lo que es peor, peculado.
Hago solamente referencia al caso Matamoros porque fue el único al que se mencionó, por eso.
Se le acusa al auditor de “inconsistencias” en el lenguaje apropiado.
Protesto lo conducente.
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